Услуги

Возьмём на себя бухгалтерский, налоговый, кадровый учёт и отчётность.

Квалифицированные бухгалтеры подхватят ваш учет и отчетность, помогут сэкономить на налогах, урегулируют конфликты с ИФНС, а еще проанализируют финансовое состояние вашей компании, займутся кадрами, проконсультируют по бизнес-вопросам

Стоимость услуг  Цены на услуги бухгалтера на удаленке зависят от потраченного времени и сил. Прайс на услуги зависит от:  налогового режима организации; объема первичной документации и оборотов; наличия и численности работников в штате.  Чем специфичнее вид деятельности, сложнее система налогообложения, больше бумаг, платежей и сотрудников, тем выше будет цена.  

Работаем по договору и Заказчик платит только вознаграждение за фактически выполненные работы. Не надо выдавать отпускные, декретные, командировочные, компенсации, оборудовать рабочее место, покупать бухгалтерскую программу

Бухгалтерские услуги

 Комплексное бухгалтерское сопровождение

 Подготовка и сдача отчетности (УСН, ОСНО, Патент)

Постановка и восстановление бухгалтерского учета 

 ✓ Бухгалтерская и налоговая отчетность

✓ Учет ЛЕС ЕГАИС

 Расчет и начисление заработной платы

 Кадровый учет

✓ Воинский учет

Юридические услуги

 Регистрация ООО и ИП бесплатно

 Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

 Разработка договоров и локальных нормативно-правовых актов

 Помощь в открытии расчетного счета

✓ закрытие ип 

✓ Регистрация честного знака             

 Регистрация ООО и ИП на госуслугах

Прием и увольнение сотрудников

Услуги для физических лиц

Всё о декларации 3 ндфл

- физические лица, получившие дополнительный доход от физических лиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами;
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой;
- физические лица, получившие подарки в натуральной или денежной форме;
- физические лица, вступившие в наследования собственности.
Также 3-НДФЛ подаётся на основании договора аренды имущества, трудового договора и договоров купли-продажи квартир, земельных участков, автомобилей;
Если Вы относитесь к одной из этих категорий граждан, то до 30 апреля каждого года Вы должны заполнять и подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Если у Вас были расходы на обучение или обучение ребёнка, лечение, покупка медикаментов, то Вы имеете право получить социальный вычет, сведенья о котором также отражаются в декларации 3-НДФЛ.
• приобретение жилья;
• обучение;
• лечение;
• физкультурно-оздоровительные услуги;
• пожертвования благотворительным, некоммерческим и религиозным организациям;
• дополнительное пенсионное обеспечение;
• совершение операций с индивидуальными инвестиционными счетами;
• а также во многих других случаях.
На основании ст. 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной на обучение в образовательном учреждении, перечисленной на благотворительные цели, уплаченной за медицинские услуги, физкультурно –оздоровительные услуги, уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения. Чтобы получить социальные вычеты, придется подать налоговую декларацию по окончании налогового периода, за исключением случая, когда вычет представлен компанией-работодателем. Деньги уплатят по результатам проверки декларации.
Для получения имущественного налогового вычета нужно подать в налоговые органы декларацию, заявление о предоставления вычета и подтверждающие документы. Декларация подается в налоговый орган по окончании налогового периода. Налогоплательщик имеет право на получение имущественных вычетов в суммах, полученных от продажи имущества (в определенных пределах) или потраченных на покупку и строительство недвижимости. Об этом говорится в ст. 220 НК РФ.
Если в течение календарного года налоговый вычет не будет использован полностью, остаток можно перенести на следующий год.
Продажа
Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет, в частности, в суммах, полученных им от продажи жилья или земельных участков и их долей.
По общему правилу, если такая недвижимость находилась в собственности более трех либо пяти лет, то подобные доходы налогом не облагают. Если менее, то налогоплательщик имеет право получить вычет в сумме не более 1 млн руб.
Вычет предоставляется в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика.
Если имущество находилось в собственности налогоплательщика более минимального предельного срока, то такие доходы налогом не облагают. При этом декларацию можно не подавать.
Надо иметь в виду, что указанные положения не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также на доходы от продажи имущества, непосредственно используемого ИП в предпринимательской деятельности.
Если имущество находится в собственности менее трех лет, человек имеет право претендовать на вычет в сумме не более 250 тыс. руб.
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму расходов, связанных с получением этих доходов. При этом расходы должны быть документально подтверждены.
Покупка
Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет в суммах, потраченных им на покупку жилья. Вычет предоставляется на сумму, не превышающую 2 млн руб. Если налогоплательщик при получении имущественного налогового вычета не использовал его в размере предельной суммы, остаток налогового вычета до полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение на территории России другого жилого объекта. Таким образом, неиспользованный остаток вычета переносится не только на следующие периоды, но и на другие объекты.
В то же время, остатки вычета, заявленного при покупке жилья до 1 января 2014 года, невозможно перенести на другие объекты (письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 3 апреля 2015 г. № 03-04-05/18915).
Также покупатель жилья может получить имущественный налоговый вычет в связи с уплатой процентов по ипотечным кредитам в пределах 3 млн руб. Такой вычет предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости (подп. 4 п. 1, абз. 2 п. 8 ст. 220 НК РФ). Вычет по процентам предоставляется при наличии подтверждающих право на получение вычета документов, договора займа (кредита), а также документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком в погашение процентов.
- договор о приобретении жилья;
- документ на право собственности на жилье и акт о передаче жилья налогоплательщику;
-платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (расписки продавца о получении наличных, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы)
-справка 2 Ндфл
-Реквизиты карты для возврата денежных средств
- если ИТОТЕКА , то кредитный договор, и справка о фактически уплаченных процентах.
- Договор продажи жилья
- Договор покупки проданного жилья
- Договор продажи ТС
- Договор покупки проданного ТС
-Копия договора на обучение с приложениями и допсоглашениями к нему
-Копия документа, подтверждающего оплату обучения. Например, квитанция к приходному кассовому ордеру, платёжное поручение
-Копия документа, подтверждающего степень родства и возраст обучаемого, — в случае оплаты обучения родственников или подопечных. Например, свидетельство о рождении
-Копия лицензии образовательной организации, если она не указана в договоре
- справка 2 Ндфл
-Реквизиты карты для возврата денежных средств
- договор на оказание медицинских услуг
- копию российской лицензии медицинского учреждения
- платежные документы за услугу
- справку об оплате медицинских услуг (оригинал) – ее обязана выдать медицинская организация, указав вид и стоимость оплаченных пациентом услуг (а также его ФИО и ИНН) и заверив ее печатью
- свидетельство о рождении ребенка (при получении вычета на лечение ребенка);
-свидетельство о заключении брака (при получении вычета на лечение супруга (супруги);
-свидетельство о рождении самого налогоплательщика, если им оплачено лечение или приобретение медикаментов родителям (при получении вычета на лечение родителей)
- справка 2 Ндфл
-Реквизиты карты для возврата денежных средств
- договор на физкультурно –оздоровительные услуги
- платежные документы
- свидетельство о рождении, если вычет оформляется по расходам на ребенка.
- справка 2 Ндфл
-Реквизиты карты для возврата денежных средств

Закажите бесплатную консультацию

Закажите консультацию, оставив свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в ближайшее время





    Часто задаваемые вопросы

    Регистрация ИП бесплатно
    1. Консультация у наших специалистов.
    2. Подготовка пакета документов для регистрации ИП - паспорт, ИНН, СНИЛС
    3. Оформляем регистрацию ИП без госпошлины
    4 Вам не нужно ездить в налоговую - мы все сделаем за Вас
    5 Открываем расчетный счет в одном из наших банков-партнерах
    6. Изготавливаем печать (автомат)
    Дальнейшее бухгалтерское обслуживание ИП по договору.
    Регистрация ООО бесплатно
    1. Консультация у наших специалистов.
    2. Подготовка пакета документов для регистрации ООО: паспорт директора, ИНН директора, СНИЛС директора, документы для адреса юридического лица (документ собственности, аренды, гарантийное письмо)
    3. Подборка ОКВЭД
    4. Оформляем регистрацию ООО без госпошлины
    5 Вам не нужно ездить в налоговую - мы все сделаем за Вас
    6 Открываем расчетный счет в одном из наших банков-партнерах
    7. Подготовка заявления при переходе на другую систему налогообложения
    8. Изготавливаем печать (автомат)
    Дальнейшее бухгалтерское обслуживание ООО по договору.
    Удаленное сопровождение — приоритетное направление деятельности компании «Бизнес-Учет». Чтобы услуга отвечала запросам предпринимателей, мы годами анализировали их потребности, учитывая «подвижное» законодательство и статистику трудностей, с которыми сталкиваются руководители компаний.
    Бухгалтер на удаленке — эксперт в области бухгалтерского и налогового учета, который работает дистанционно. Он может одновременно вести дела нескольких фирм полностью удаленно
    Возьмём на себя бухгалтерский, налоговый, кадровый учёт и отчётность.
    Квалифицированные бухгалтеры подхватят ваш учет и отчетность, помогут сэкономить на налогах, урегулируют конфликты с ИФНС, а еще проанализируют финансовое состояние вашей компании, займутся кадрами, проконсультируют по бизнес-вопросам
    Стоимость услуг Цены на услуги бухгалтера на удаленке зависят от потраченного времени и сил. Прайс на услуги зависит от: налогового режима организации; объема первичной документации и оборотов; наличия и численности работников в штате. Чем специфичнее вид деятельности, сложнее система налогообложения, больше бумаг, платежей и сотрудников, тем выше будет цена.
    Работаем по договору и Заказчик платит только вознаграждение за фактически выполненные работы. Не надо выдавать отпускные, декретные, командировочные, компенсации, оборудовать рабочее место, покупать бухгалтерскую программу
    Бухгалтер на удаленке работает на компанию, а не для налоговой инспекции. Штатный сотрудник при общении с проверяющим органом может занимать пассивную позицию и будет исполнять любые требования ИФНС, но не отстаивать интересы компании
    1. Операционную эффективность. Аутсорсинг бухгалтерии представлен механизмом, в котором находятся высококвалифицированные сотрудники: главбух, расчетчики, внутренние аудиторы, казначеи и другие специалисты. Отлаженным внутренним контролем в бухгалтерии исключены ошибки с риском доначислений. Бухгалтерские услуги удаленно предоставляются гораздо меньшим количеством сотрудников.
    2. Отсутствие проблем с кадрами. Ведение бухгалтерского учета на аутсорсе предполагает, что такой работник не может заболеть, уйти в декрет или в отпуск.
    3. Качественный учет и отчетность, которые являются фишкой аутсорсинга. Однако качество обеспечивается только в крупных компаниях, которые оплачивают аутсорсинг бухгалтерских услуг. Стоимость такого обслуживания включает автоматизацию учётного процесса, распределение функционала, активная позиция при планировании налогов.
    4. Оплата за выполненную работу. Клиент аутсорсинговой фирмы четко знает аутсорсинг бухгалтерских услуг, цены на их количество и предоставленный объем. Он знает работу, которая была заказана, и что за получит за её выполнение.
    Маркетплейсы - электронные торговые площадки, позволяющие значительно увеличить объем продаж. Однако использование платформ отражается на особенностях ведения бухгалтерского и налогового учета.
    ООО, ИП или самозанятый – какую форму собственности выбрать
    Продавать товар на маркетплейсах может любое юридическое лицо, единственное ограничение распространяется на самозанятых лиц – не все торговые площадки сотрудничают с такими гражданами. Еще одно ограничение касается товаров – самозанятое население имеет право продавать только продукцию, произведенную своими руками, то есть, хендмейд. Максимальный размер выручки – 2,4 млн руб. в год (если доход будет больше, человек теряет статус самозанятого, он обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя).
    Если вы не знаете, какую организационно-правовую форму выбрать, ознакомьтесь с информацией в таблице о преимуществах и недостатках ООО и ИП
    ООО
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    - Упрощенный процесс кредитования.
    - Расширение бизнеса не вызывает проблем.
    - Продвигать свой бренд на рынке товаров гораздо проще.
    - Легче привлечь инвесторов.
    - Нет ограничений на виды деятельности.
    НЕДОСТАТКИ
    - Сложная процедура регистрации.
    - Обязательное требование – полноценные бухгалтерский учет и налогообложение
    ИП
    Преимущества
    - Не требуются уставной капитал и юридический адрес.
    - Нет необходимости вести полноценный бухгалтерский учет.
    - Штрафы гораздо ниже, чем для ООО.
    - Предусмотрены льготы по страховым взносам.
    - Для регистрации нужно меньше документов, процедура проще.
    Недостатки
    - Ответственность всем имуществом.
    - Ограничение на определенные виды деятельности.
    - Несовершенство законодательной базы.
    - Расширить бизнес довольно сложно.
    ВАЖНО!
    Если вы начинаете бизнес с нуля, имеет смысл зарегистрировать ИП, а крупному бизнесу больше подойдет ООО – это безопаснее и основательнее.
    Из чего формируются налоги на Вайлдберриз?
    Ставки по налогам, а также другие платежа зависят от выбранной формы организации бизнеса и типа системы налогообложения. Каждую из форм и систем стоить рассмотреть по-отдельности:
    ООО на Вайлдберриз — какие налоги платить?
    ООО на УСН должно уплачивать налог согласно системе которую выбрал предприниматель и региону, например, по Московской области: доходы по ставке 6% или доходы уменьшенные на величину расходов по ставке 15%;
    ООО на ОСНО должно уплачивать налог на прибыль 20% и НДС (20% на большинство товарных групп).
    ИП на Вайлдберриз — какие налоги платить?
    ИП на УСН, как и в случае с ООО выплачивает налоги согласно выбранной системе и региону. По Московской области: доходы по ставке 6% или доходы уменьшенные на величину расходов по ставке 15%, а также страховые взносы.
    ИП на ОСНО должен платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц 13-15%) и НДС (20% на большинство товарных групп). Не стоит забывать о ежегодных страховых взносах.
    Особенности для самозанятых
    Для самозанятых на Вайлдберриз действуют особенности: можно продавать только товары, которые сделаны самостоятельно, а перепродавать запрещено. Кроме того, самозанятый продавец может работать на маркетплейсе только с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога самозанятых при работе с маркетплейсами (юридическим лицом) составляет 6%.
    За вами будет закреплен бухгалтер, который будут уделять вам столько времени, сколько потребуется. Кроме этого, к решению вопросов может подключаться и куратор группы бухгалтеров или руководитель бухгалтерского отдела.
    Нет, вся работа осуществляется на наших программных продуктах.
    В любой момент по вашему требованию мы выгрузим Вам всю базу, которую вы сможете открыть в своей 1С или другой бухгалтерской программе. Также отдадим все ваши документы, включая сданные отчеты.
    Взаимодействие с налоговой инспекцией мы берем на себя: отвечаем на запросы и требования, представляем интересы при налоговых проверках
    Документы можно отправлять нам на e-mail или привозить в офис.
    Вы можете взаимодействовать с бухгалтером по телефону, электронной почте, What's App, Telegram или лично.
    Если по каким-то причинам Вас не устроил бухгалтер, сообщите руководителю бухгалтерской группы. Расскажите ему о Ваших пожеланиях к бухгалтеру, и мы подберем сотрудника наиболее подходящего под Ваши требования.
    Strong Testimonials form submission spinner.

    Обязательное поле

    Напишите своё имя
    Что вы о нас думаете?
    rating fields